當前位置:首頁 > 會議文書 > 會議講話

末次會議講話

時間:2024-07-10 21:25:56 會議講話

末次會議講話

  末次會議講話是怎么?以下是云范文整理好的審核末次會議講話范文,歡迎閱讀!

末次會議講話

  審核末次會議講話【1】

  首先感謝被審核方各部門人員及陪同人員對審核組工作的積極配合,使本次審核能夠按照計劃的安排如期進行并順利完成。

  一.本次審核的目的、依據、范圍和方法

  1. 內審的目的:確認公司質量、環境和職業健康安全管理體系與審核依據的符合性,迎接第三方審核。

  2. 審核的依據:ISO9001、ISO14001、OHSAS18001標準、體系文件、客戶要求(包括合同的要求及其他書面和口頭要求等)。

  3. 審核的范圍:本次審核包括公司體系包含的所有部門和條款。

  4. 審核的方法:

  與被審核部門、崗位人員交談;

  觀察被審核部門、崗位人員的作業過程;

  閱相關的文件資料和記錄;

  對已完成的質量、環境和職業健康安全活動的驗證。

  本次審核通過對公司質量、環境和職業健康安全管理體系涉及的人員、活動、產品及設備等方面的抽樣調查結果,對于ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的符合性及保證產品滿足規定要求的能力進行證實。

  二.審核情況的總結

  1. 本次內審的不符合項

  我們在2天的審核過程中,發現絕大多數樣本符合規定要求,但同時也發現有一些不符合之處, 本次內審共發現9個不符合項。

  發現不符合較多的部門并不說明這些部門的所有工作都存在問題。

  而不符合項較少,特別是沒有不符合項的部門也并不說明這些部門各項工作都已做的很好,這僅說明在我們所抽取的樣本中發現的不符合項較少或者沒有不符合項。

  因為有些部門在管理體系審核中承擔的職能較多,而有些部門在管理體系中承擔的職能較少。

  因此,希望本次審核中發現的不符合項能成為公司進一步改進、完善該體系的契機。

  而不是追究某些部門或人員的依據。

  三.被審核方在管理工作上的成績

  本次內審是管理體系程序文件改版后的第一次內審,是對既往半年各部門工作的總結。

  從內審的情況來看,各部門都能嚴格按照體系文件執行,對不合理及需要改進的地方,都能積極的提出建議和意見。

  如,人力部更新了出差審批的流程、市場保障部更新了項目立項流程等。

  正是有了大家不懈的努力和積極的參與,才確保了公司各項管理工作的持續有效和不斷完善。

  四. 要求

  1. 所有不符合項要求在8月15日前整改完畢。

  由審核組再次驗證。

  2. 雖然從內審的結果來看,我們的體系運行狀況基本良好。

  但是還是有許多可以持續改進的地方。

  如,技術文檔的管理、環境和職業健康安全意識的提高、執行人員對文件理解不夠,需加強學習等。

  都還有賴大家共同努力。

  最后,感謝各位同事的配合,希望大家一如既往、共同進步。

  謝謝!

  末次會議講話【2】

  剛才內審組長介紹了本次內審過程的情況,公布了此次內審的結論,認為本中心質量管理體系的運行是持續有效的,能夠保持穩定的檢驗檢測能力,能滿足客戶的要求,但仍存在一些不符合的內容。

  對此,內審組開具了16項不符合項,并要求針對不符合進行整改。

  我中心質量管理體系自20xx年建立運行以來,根據運行實際,管理手冊是否須做修改,現行的程序文件是否符合體系要求,程序文件是否須編制并發布,要在管理評審會議提出。

  質量管理體系從中心的行政、業務管理體系中獨立出來之后,更強調了質量管理的重要性,同時也要求全體職工對質量管理工作要有更新、更全面的認識。

  過去……。

  因為質量管理體系的建立提出了質量是控制全過程的關鍵,在中心業務開展的過程中的各環節都得以體現全面質量控制,所以,在座的和中心職工要有質量管理的意識。

  通過此次體系內部審核,發現了一些問題,也涉及到規定不完善、運行落實不到位及部分規定要求未得到落實等方面的問題。

  下一步工作中,各室要及時整改發現的問題,完善制度、加強落實。

  基于中心體系處于初始運行階段,內審組此次審核所發現的問題有部份未形成書面的不符合項報告,按照中心目前的運行狀況,查出20、30的項不符合項……等,在此建議對部份未形成書面的不符合項要列出《問題清單》。

  以便各室對照《問題清單》進行自查自糾,對于存在的不符合項問題的整改情況,各室要以書面報告的形式上報質管辦。

  此次內審工作應該說對各室,是一次指導,一次培訓。

  各室管理人員應聯系工作實際,嚴格貫徹落實質量管理文件要求,提高人員的工質量觀念,能將體系中各項要素能有效的聯系到日常工作中來,為質量管理體系順利通過外部審核做好充分的準備。